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公告公示
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2026年度安阳市中医院部门预算公开说明

发布时间:2026-03-06   查看次数:122次

目 录

第一部分 安阳市中医院部门概况 

一、 主要职能 

二、 部门预算单位构成 

第二部分 安阳市中医院2026年度部门预算情况说明 

一、收入支出预算总体情况明 

二、收入预算总体情况说明 

三、支出预算总体情况说明 

四、财政拨款收支预算总体情况说明 

五、一般公共预算支出预算情况说明 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 

八、政府性基金预算支出情况说明 

九、上年结转情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释 

附件: 安阳市中医院2026年部门预算表 

一、部门收支预算表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算表 

五、一般公共预算支出预算表 

六、一般公共预算基本支出表 

七、支出经济分类汇总表 

八、一般公共预算“三公”经费预算表 

九、政府性基金预算支出预算表 

十、项目支出预算表 

十一、部门预算表 

十二、部门上年结转资金表 

十三、部门整体绩效目标表 

十四、部门预算项目绩效目标表


第一部分

安阳市中医院部门概况 


一、安阳市中医院主要职责 

(一)安阳市中医院始建于1954年,是河南省中医系 统建院较早、规模较大的中医院之一。经过60年的发 展,已成为一所集医疗、教学、科研、保健、预防、老年 护理于一体的综合性中医院,是全国三级甲等中医院、全 国卫生系统先进集体、中国公信力示范医院、河南中医学 院附属医院、河南省“廉医、诚信、和谐、为民”医院、 河南省群众满意医院。 

(二)医院位于红旗路150号,占地面积4.2万平方 米,建筑面积近6.8万平方米,医疗设备总值超亿万元,在 职职工1239人,其中,高级专业技术人员191人,博士、硕 士研究生165人。医院开放病床1100张,设有急诊、心病、 脑病、肝胆脾胃、儿科(含儿科急诊、重症)、肾病、肺 病、肿瘤、糖尿病、普外、胸心外、脑外、骨伤、脊柱关 节外科、妇产科、重症医学科、介入血管科、肛肠科、护 理院等27个一级科室;门诊设有糖尿病、气管炎、咳喘、 风湿、筋伤骨病、红斑狼疮、皮肤疮疡、针灸、中医妇 科、情致门诊、男科等68个专科专病诊室。目前医院拥有 两个国家中医管理局重点中医专科——儿科(十一五重点 专科)、肝胆脾胃科(十二五重点培育专科);2个省级重 点中医专科——心病科、脑病科;4个市级重点专科——骨 --3--伤科、肾病科、普外科、肛肠科;拥有1个国医堂及4个市 级医疗中心——安阳市治未病中心、心血管病中西医结合 诊疗中心、小儿过敏性紫癜中医诊疗中心、小儿脑瘫中医 诊疗中心。医院在继承发掘传统中医特色的基础上,依靠 科技进步,加快实现中医现代化,拥有飞利浦128排纳米级 CT、美国GE核磁共振、美国惠普彩超、意大利百盛彩超、 德国西门子螺旋CT机、德国尤斯特拉人工心肺机、日本岛 津数字X光机、大型数字减影胃肠机、大型C型臂机、德国 “狼”牌前列腺汽化电切镜、瑞士AVLcompactⅠ血气分析 仪、日本GMS第三代人工肾机、日本富士能电子胃镜、美国 杜邦全自动生化分析仪、美国雅培血球分析仪等一批先进 诊疗设备,并设有9个数字化层流净化手术室、多人高压氧 仓。整体救治能力和服务功能居河南省中医系统领先水 平。 

(三)医院中医药特色突出,中西医结合优势显著。 儿科、皮肤疮疡科等,运用传统的内服外敷多种疗法治疗 多发病、疑难病疗效确切。针灸科配合中医药治疗中风后 遗症及多种疼痛,疗效十分显著。中药饮片,出产地 道,炮制规范,质量优良。118种院内制剂因疗效确切,服 用方便,无毒副作用而深受广大患者青睐。近年来,通过 大力实施人才立院、创新强院、服务兴院战略,锐意创 新,不断拓宽服务领域,大力开展新技术、新项目,带动 了医院服务功能的完善与提高,已形成中医特色突出,中 西医结合、内外科并举的发展格局。近年来,外科系列飞 --4--速发展,形成普外、胸外、心外、脑外、椎间盘微创、骨 伤、泌尿外科、肝胆外科、妇产科、耳鼻喉科、肛肠科等 外科系列。在河南省中医系统率先成功地开展了体外循环 下心外手术、冠状动脉搭桥术、人工关节置换术、胃转流 手术、嗜铬细胞瘤摘除术、脑立体定向下微创引流术、食 管癌、贲门癌手术及心血管、周围血管等多器官介入治 疗,已初步形成了中西医结合,多学科渗透,多优势互 补,整体化调节的专科综合体系。 

二、安阳市中医院预算单位构成 

安阳市中医院单位预算为本级预算。 安阳市中医院预算包括:安阳市中医院内设机构 68个,包括:党委办公室、行政办公室、纪检监察室、人 力资源管理部、公共卫生科、医院感染管理科、离退休工 作管理科、宣传科、医务科、护理部、科教科、医疗质量 管理科、招标办、药剂科、医患关系办公室、医学装备 科、财务科、经济运营管理科、审计科、行业作风建设办 公室、医疗保险科、信息科、社会工作部、基建科、制剂 室、后勤保障科、医学影像科、功能医学科、检验科、病 理微生物科、输血科、针灸科、皮肤疮疡科、门诊部、感 染性疾病科、中医正骨科、传统疗法科、药膳中心、麻醉 科、重症医学科、介入血管科、治未病科、健康管理中 心、煎配中心、医养中心、安全保卫科、营养膳食科、妇 产科、外科、骨科、耳鼻喉科、肺病科、心病科、肝胆脾 胃科、康复科、眩晕诊疗中心、睡眠医学科、中医特色发 --5--展质检科、脑病科、肾病科、肛肠科、糖尿病科、肿瘤 科、风湿科、儿科、急诊科、纱厂医院、脉管炎东院区。 


第二部分 

安阳市中医院2026年度部门预算情况说明 

一、收入支出预算总体情况说明 

安阳市中医院2026年收入总计0万元,支出总计0万 元,与2025年相比,收入减少85万元,下降100%。主要原 因:本年我院无财政拨款预算收入。 

二、收入预算总体情况说明 

安阳市中医院2026年收入合计0万元,其中:一般公共 预算收入0万元;政府性基金预算收入0万元。 

三、支出预算总体情况说明 

安阳市中医院2026年支出合计0万元,其中:基本支出 0万元,占0%;项目支出0万元,占0%。 

四、财政拨款收支预算总体情况说明 

安阳市中医院2026年一般公共预算收支预算0万元,无 政府性基金收支预算。与2025年相比,一般公共预算收支 预算减少85万元,下降100%。主要原因:本年我院无财政 拨款预算收入;政府性基金收支预算与2025年收支预算持 平。 

五、一般公共预算支出预算情况说明 

安阳市中医院2026年一般公共预算支出年初预算为0万 元。其中:基本支出0万元,占0%;项目支出0万元,占 0%。 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

安阳市中医院2026年一般公共预算基本支出0万元,其 中:人员经费0万元,占0%;公用经费0万元,占0%。 

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 

我部门2026年“三公”经费预算为0万元,2026年“三 公”经费支出预算数与2025年预算数持平。 

具体支出情况如下: 

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人 员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出。预算数与2025年持平。 

(二)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车 购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展 工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2025年持平。公务用车运行维护费预算数与2025年持平。 

(三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类 公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2025年持平。 

八、政府性基金预算支出情况说明 

我部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 

九、上年结转情况说明 

我部门2026年上年结转资金为1040.81万元,其中一 般公共预算540.81万元,占51.96%;政府性基金500万 元,占48.04%。 

十、其他重要事项情况说明 

(一)机关(事业)运行经费支出情况 安阳市中医院2026年机关(事业)运行经费支出预算 0万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支 出,包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利 等。 

(二)政府采购支出情况 2026年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物 预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。 

(三)绩效目标设置情况 我单位2026年预算项目共0个,资金总额0万元,均分 别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面 按要求设置了绩效目标。其中:预算支出100万元及100万 元以上重点项目共0个。 

(四)国有资产占用情况 2025年末,我部门共有车辆10辆,其中:一般公务用 车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其 他用车10辆,其他用车主要是:救护车;单价50万元以上 通用设备6台(套),单位价值100万元以上专用设备35台 (套)。 

(五)专项转移支付项目情况 我部门2026年没有专项转移支付项目。 

第三部分 

名词解释 

一、财政拨款收入:是指同级财政当年拨付的资金。 

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活 动所取得的收入。 

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。  

四、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公 务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项 资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。 

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年 的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年 度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵 后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基 金)弥补当年收支缺口的资金。 

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用 经费两部分。 

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的 --10--行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

八、“三公”经费:是指纳入同级财政预算管理,部 门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单 位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件:2026年安阳市中医院部门预算表


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